Государственная программа «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

31.10.2013                                                                  г. Черкесск                                                                              № 364

 

Об утверждении государственной программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,         постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.02.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики» Правительство Карачаево-Черкесской Республики

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить государственную программу «Развитие туризма в       Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего финансово-экономические вопросы.

 

 

 

Председатель Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                                                                                М.Я. Карданов

 

 

 

Приложение к постановлению

Правительства Карачаево-Черкесской

Республики от 31.10.2013  № 364

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Черкесск

 

2013 год

П А С П О Р Т

государственной программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

 

Наименование Программы

Государственная программа «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года» (далее - Программа)

 

Основание для разработки

 Программы

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.02.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Карачаево-Черкесской Республики»

 

Ответственный исполнитель Программы

Министерство туризма и курортов Кара-чаево-Черкесской Республики

 

Соисполнители Программы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкес-ской Республики

 

Соисполнители

Подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкес-ской Республики

 

Цели Программы

Формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, повышение занятости и уровня доходов       населения

 

Задачи Программы

Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере туризма;

развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей;

реконструкция существующих и создание новых туристских объектов;

рекламно-информационное имиджевое продвижение Карачаево-Черкесской Республики  как субъекта, благоприятного для туризма, на мировом и внутреннем туристских рынках;

повышение качества туристских и сопутствующих услуг;

обеспечение условий для личной безопасности туристов

 

Основные целевые

индикаторы и показатели

Программы

Объем внутреннего туристского потока;

количество гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения, в том числе эконом-класса;

количество специализированных коллективных средств размещения, в том числе санаторно-курортных, организаций отдыха, туристических баз;

численность занятых в сфере туризма;

объем платных туристских услуг;

инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы;

доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики;

количество иностранных граждан, въехавших в Карачаево-Черкесскую Республику

 

Этапы и сроки реализации

Программы

 

2014-2016 годы

Объемы бюджетных

ассигнований Программы

 

Общий объем финансирования Программы составляет 8072666,1 тыс.рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 1580114,4 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2014 год - 25188,7 тыс.рублей

2015 год - 1130690,6 тыс.рублей

2016 год - 424235,1 тыс.рублей,

средства республиканского бюджета - 55227,8 тыс.рублей, в том числе:

2014 год - 18896,6 тыс.рублей

2015 год - 17749,0 тыс.рублей

2016 год - 18582,2 тыс.рублей

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета.

Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечение внебюд-жетных средств (частных инвесторов) - 6437323,8 тыс.рублей (по согласованию),        в том числе:

2014 год - 1751403,4 тыс.рублей

2015 год - 2318446,7 тыс.рублей

2016 год - 2367473,7 тыс.рублей

 

Ожидаемые результаты

реализации Программы

 

Увеличение числа прибывающих в Кара-чаево-Черкесскую Республику иностранных и российских туристов к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2012 году;

увеличение номерного фонда средств размещения туристов за годы реализации         Программы в полтора раза по отношению к          2012 году;

увеличение платных услуг субъектов туриндустрии населению к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению  к 2012 году;

создание дополнительных рабочих мест в сфере обслуживания туристской инфраструктуры и смежных отраслях не менее двенадцати тысяч человек

 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации государственной программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

 

К характеристикам сферы реализации государственной программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»       (далее - Программа) относится сфера взаимодействия производителей и потребителей туристских услуг.

Туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития региона, способствует более эффективному использованию богатейшего природного и культурно-исторического наследия, которое влияет на формирование более высокого культурного уровня, оздоровление и      отдых населения региона, использование туристского потенциала определяет экономическое развитие региона, содействует решению проблемы занятости в небольших городах и населенных пунктах.

Туристский рынок - это сфера проявления экономических отношений между производителями и потребителями туристских услуг.

Туристические услуги составляют значительную часть потребляемых населением услуг и имеют специфический социально-оздоровитель-ный характер, то есть отдых, возможность развития личности, познания исторических и культурных ценностей, возможность занятия спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях и другие. Туризм сочетает в себе экономический, социальный, гуманитарный, воспитательный и эстетический факторы.

 

1.1. Анализ текущего состояния сферы реализации Программы

 

Сегодня Карачаево-Черкесская Республика является одним из перспективных промышленно-сельскохозяйственных регионов Российской Федерации, обладает выгодным географическим положением, развитой транспортной инфраструктурой.

Карачаево-Черкесия имеет колоссальные природно-климатические и культурно-исторические туристские ресурсы, которые определяют благоприятные долгосрочные перспективы развития туризма на территории       региона.

Правительством республики ведется активная работа по развитию отрасли.

В Программе предложены  инвестиционные проекты, в числе которых реконструкция Сентинского и Шоанинского храмов с созданием        вокруг них туристской инфраструктуры, строительство рекреационно-оздоровительных комплексов «Мара» у перевала Гум-Баши, в урочище Шайлык-Сырты,  Хурзукского исторического комплекса. В рамках данной Программы планируется строить туристические объекты или расширять уже имеющиеся.

Большие перспективы на территории республики имеет развитие курортного дела, так как природно-климатические условия ее, при многообразии и высоком качестве минеральных вод, по-настоящему уникальны.

Уже реализуется ряд крупных инвестиционных проектов таких, как всесезонный горный курорт «Медовые водопады». Проект рассчитан на создание не менее 60 рабочих мест. На территории рекреационного комплекса построен музей «Карачаевское подворье», действует летнее кафе на 280 посадочных мест. Общий объем инвестиций составляет 195 млн. рублей.

Туристско-рекреационный комплекс «Мара» (далее - ТРК «Мара») обладает большим потенциалом для развития экскурсионно-рекреацион-ной деятельности. В настоящее время на территории ТРК «Мара» действуют три буксировочные канатные дороги (1300 м, 350 м и 220 м), обустроены лыжные трассы более 5 км, мини-гостиницы, три кафе, две шашлычных, пункты проката лыж, сноубордов, санок, тюбингов, лошадей, снегоходов, вертолета и другое. Имеется производственная база. Количество создаваемых рабочих мест - 501.

В марте 2012 года состоялось официальное открытие первых объектов всесезонного курорта «Архыз» - четырехкресельной канатной дороги протяженностью 860 метров и двух горнолыжных трасс с дублерами в первом поселке курорта «Архыз-1650», проложенных по европейским стандартам.

Четырехместная канатно-кресельная дорога, которую открыли на курорте «Архыз», обладает пропускной способностью 1,8 тыс. человек в час и будет поднимать туристов на высоту 1770 метров.

Протяженность канатной дороги - 860 метров. Протяженность горнолыжных трасс составляет 670 и 1100 метров, их ширина – от 15 до 70 метров.

Развитие курорта несет важную социальную нагрузку, его реализация будет способствовать развитию транспорта, сферы услуг, агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности Карачаево-Черкесской Республики, дополнительно будет создано около 10 тыс. рабочих мест в смежных и сопутствующих секторах экономики.

Продолжается возведение объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктуры первого комплекса курорта - поселка «Архыз-1650». Сдача следующих объектов - пяти гостиничных комплексов на 700 мест - намечена на конец 2013 года.

Проект создания всесезонного горного курорта мирового класса предполагает строительство нескольких туристических поселков в горном районе - долина реки Архыз (северные склоны Главного Кавказского хребта). Курорт «Архыз» разместится на площади около 16 тыс. гектаров и будет состоять из 4 туристических комплексов-поселков. К 2020 году  «Архыз» сможет принимать единовременно до 25 тыс. туристов. Для отдыхающих будут оборудованы 69 подъемников и трассы общей протяженностью 270 километров. По предварительным подсчетам, туристический поток превысит 500 тыс. человек в год, количество рабочих мест в регионе увеличится примерно на 10 тыс. человек. Концепция горнолыжного комплекса предусматривает создание развитой курортной инфраструктуры для полноценного оздоровительного и семейного отдыха: тематические пространства, зоны активного отдыха, гостиницы, центры торговли, услуг и развлечений, предприятия общественного питания. Будут оборудованы горнолыжные трассы различной сложности, организована единая транспортная сеть канатных дорог, соединяющая зоны активности.

Ценовая политика курорта ориентирована на массовую доступность. Курорт «Архыз» проектировался в расчете на разную классовость и уровень.

Большое внимание в республике уделяется развитию курорта Домбай.

В 2011 году создана общественная организация «Карачаево-Черкес-ский общественный фонд развития туризма г. Теберды и п. Домбай».

С 2007 года на территории поселка Домбай функционирует современная пассажирская канатная дорога. Пропускная способность гондольной дороги составляет 2400 чел./час, кресельной дороги - 2000 чел./час.

Подъемник с отдельными восьмиместными гондолами поднимает катающихся безостановочно, минуя вторую очередь с отметкой 1600 метров (территория поселка) на высоту 2245 метров (3 очередь существующей канатной дороги), на место концентрации кафе, торговых павильонов и зданий сервиса.

Созданная база комфортной доставки отдыхающих к местам катания позволяет прогнозировать увеличение интереса туристов к отдыху в поселке Домбай и инициирует увеличение туристского потока.

На склонах Домбая действуют шесть очередей канатно-кресельной дороги, по одной гондольной и маятниковой дороге и буксировочные подъемники. Осуществляется обустройство горнолыжных трасс, общая длина которых достигает - 25 км, а площадь зоны катания – 102 га.

Канатно-кресельная дорога поднимает туристов на максимальную высоту 3200 м над уровнем моря - это высшая точка «кругозора». Общая протяжённость кресельных дорог 6800 м.

Протяженность маятниковой дороги 2100 м.

Длина четырёх бугельно-буксировочных дорог по 200 м, пятой –         750 м.

Для подготовки горнолыжных трасс имеется несколько ратраков. Протяжённость горнолыжной трассы – 7000 м. Она начинается на отметке 3000 м и заканчивается на Домбайской поляне, перепад высот почти 1400 м.

Курорты являются одним из главных ресурсов Карачаево-Черкесии, поэтому туризм признан одной из стратегических отраслей экономики региона. В последние годы в республике отмечается устойчивая тенденция роста количества отдыхающих. Количество туристов, посетивших республику, в 2011 году составило 421 тыс.человек, в 2012 году - 454 тыс. человек. По прогнозам в 2013 году ожидается увеличение внутреннего потока более чем на 10%.

В республике имеется мощная курортная база, которая может одновременно принять свыше 6 тыс. человек: поселок Домбай насчитывает 68 действующих туристских объектов вместимостью 2728 человек; г. Теберда - 19 туристских объектов вместимостью 1768 человек; в Урупском муниципальном районе находятся 5 объектов вместимостью 340 человек.

Основными проблемами, сдерживающими развитие отрасли на        текущий момент, являются:

низкая транспортная доступность рекреационных зон, перспективных для создания туристских центров (Большая Лаба, Узун-Кол, Джилы-Су, Махар, Гум-Баши, Медовые водопады);

недостаточное количество средств размещения с современным уровнем комфорта и обслуживания;

отсутствие оборудованных туристских маршрутов;

недостаточное количество новых канатных дорог;

отсутствие систем искусственного оснежения склонов;

отсутствие оборудованных горнолыжных трасс в соответствии с  международными стандартами;

неразвитая розничная торговля и сфера бытовых услуг.

В Карачаево-Черкесской Республике отсутствует организованная как единая система индустрия гостеприимства, способная оказывать влияние на формирование туристских потоков и осуществлять обслуживание на уровне мировых стандартов. Отсутствует необходимая государственная статистическая информация о деятельности в сфере туризма. Слабая экономико-статистическая изученность туристской индустрии как на уровне республики в целом, так и на уровне муниципальных образований не позволяет сделать достоверные стоимостные оценки масштабов туристского комплекса и его влияния на экономику Карачаево-Черкесской Республики, оценить прямой вклад организаций туристской сферы в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, в том числе с учетом мультипликативного эффекта.

Определенные сложности в предоставлении качественных туристских услуг в регионе также создают:

материальная база. В гостиницах республики высокие цены и недостаточно высокое качество услуг;

рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности: отсутствие так называемых «раскрученных» объектов туристского показа, не проводятся маркетинговые исследования; не отслеживается спрос на маршруты;

туроператоры практически не занимаются разработкой новых туристских маршрутов, так как они требуют создания инфраструктуры туризма, многие достопримечательности не представляются туристам;

подготовка кадров. Несмотря на заметное развитие образовательного комплекса в сфере туризма, в руководстве турфирм крайне незначителен процент лиц, имеющих специальное образование. В целях повышения качества туристского сервиса необходима организация подготовки кадров как с высшим, так и со средним специальным образованием.

Для решения проблем развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 28.11.2012 № 281 «Об исполнительных органах государственной власти Карачаево-Черкесской Республики» образовано Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 04.08.2011 № 245 была утверждена республиканская целевая программа «Развитие туризма в Кара-чаево-Черкесской Республике до 2016 года».

 

1.2. Основные показатели уровня развития сферы

реализации Программы

 

К основным показателям уровня развития туризма в Карачаево-Чер-кесской Республике следует отнести:

оценку объема туристического потока, в том числе в разрезе отдельных приоритетных видов туризма;

количество основных видов туристических фирм (туроператоры,        турагенты, организации, предлагающие услуги экскурсоводов);

количество коллективных средств размещения;

обеспечение развития туризма нормативно-правовой базой, кадровым, информационным, научно-исследовательским потенциалом;

формулировки задач в сфере развития должны вытекать из сформулированных проблем развития туризма;

наличие мероприятий по разработке требований к качеству состояния объектов туриндустрии, качеству обслуживания туристов, а также их контролю;

наличие мероприятий на развитие приоритетных видов туризма;

наличие финансирования мероприятий и инвестиционных проектов из разных источников, включая местные, республиканский, федеральный бюджеты и внебюджетные источники;

наличие туристских информационных центров;

количество работающих в сфере туризма, включая мультипликативный эффект;

доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкес-ской Республики.

 

1.3. Прогноз развития туризма и планируемые показатели

социально-экономического развития Карачаево-Черкесской

Республики по итогам реализации Программы

 

Реализация Программы в полном объеме позволит:

увеличить число прибывающих в Карачаево-Черкесскую Республику иностранных и российских туристов к концу реализации Программы в 2016 году более чем 900 тыс. человек, что в два раза выше по отношению к 2012 году;

увеличить количество коллективных средств размещения до 156 единиц, что по количеству номерного фонда в полтора раза больше, чем в           2012 году;

увеличить платные услуги субъектов туриндустрии населению к концу реализации Программы до 1950 млн. рублей, что в два раза выше по отношению к 2012 году;

создать дополнительные рабочие места в сфере обслуживания туристской инфраструктуры и смежных отраслях не менее двенадцати тысяч человек.

 

2. Приоритеты республиканской политики в сфере реализации

Программы, цели, задачи и целевые показатели

Программы

 

В Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказ-ского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 № 1485-р, развитие туризма выделено как приоритетное: «Туристический сектор является одной из самых перспективных отраслей с точки зрения потенциального вклада в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках которой может быть создано более 100 тыс. новых рабочих мест.      Основными задачами по развитию туристического сектора являются:

создание современной туристической инфраструктуры;

улучшение имиджа и организация активного продвижения туристического потенциала;

повышение транспортной доступности перспективных туристических центров;

обеспечение высокого уровня безопасности для туристов;

развитие кадрового потенциала;

поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме;

обеспечение эффективной охраны и восстановления туристических и культурных ресурсов.

Развитие современных центров горнолыжного и оздоровительного туризма потребует значительных капиталовложений в создание гостиничной и спортивной инфраструктуры, лечебно-оздоровительных центров, а также систем водо- и электроснабжения, канализации, подъездных дорог и других объектов хозяйственной инфраструктуры».

В Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкес-ской Республики до 2030 года отмечено, что экономика республики оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые и общероссийские тенденции, так и внутренние барьеры развития.

По целому ряду составляющих экономико-географического положения и природных ресурсов Карачаево-Черкесская Республика имеет все возможности для перспективного развития. Главным природным богатством республики, наряду с высокоплодородными почвами в равнинной части и богатыми запасами рудных и нерудных полезных ископаемых, являются рекреационные ресурсы в предгорных и горных районах Карачаево-Черкесской Республики.

Стабилизационный сценарий развития предполагает реализацию в республике нескольких значительных инвестиционных проектов в области туризма.

Это, прежде всего, развитие горнолыжного курорта в Архызе. Развитие рекреационного сектора приведет к соответствующему росту сопутствующих отраслей, прежде всего, в сельском хозяйстве, транспорте, сервисе, появлению предприятий по ремонту горнолыжного оборудования.

Развитие рекреационного комплекса при стабилизационном сценарии будет проводиться с учетом сохранения экологического баланса, что предполагает сбалансированное природопользование в районах, осваиваемых под рекреацию и туризм.

Целью Программы является формирование на территории Кара-чаево-Черкесской Республики конкурентоспособной туристской индустрии для удовлетворения потребностей граждан в качественных туристских услугах.

Задачи Программы:

развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Карачаево-Черкесской Республики;

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности и социально-экономического развития территории Карачаево-Чер-кесской Республики;

повышение качества туристских услуг;

формирование и продвижение туристского бренда Карачаево-Чер-кесской Республики;

продвижение туристского продукта Карачаево-Черкесской Республики.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:

объем внутреннего туристского потока, тыс. человек;

количество гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения, в том числе экономического класса;

количество специализированных коллективных средств размещения, единиц, в том числе санаторно-курортных, организаций отдыха, туристских баз;

численность занятых в сфере туризма, тыс. человек;

объем платных туристских услуг, тыс. рублей;

инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы, тыс. рублей;

доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкес-ской Республики, в процентах;

количество иностранных граждан, въехавших в Карачаево-Черкес-скую Республику, тыс. человек.

Состав и значение целевых показателей разработаны с учетом методических рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по разработке программ развития внутреннего туризма (с разработкой типовой региональной программы) ООО «Парус - Национальные Реформы» по государственному контракту № 081-12-06-15-02 от 15.06.2012, постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 04.08.2011 № 245 «Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике на период до 2016 года».

Целевой индикатор «объем внутреннего туристского потока» - показывает количество туристов, посетивших Карачаево-Черкесскую Республику за год, включая экскурсантов из числа граждан Российской Федерации, в тыс.человек. Рассчитывается на основании мониторинга, прово-димого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики.

Целевой индикатор «количество гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения» показывает количество гостиниц и аналогичных средств размещения принимающих туристов в Карачаево-Черкесской Республике за год в единицах. Отдельной строкой показывается количество гостиниц экономического класса (категории 1*-3*). Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики.

Целевой индикатор «количество специализированных коллективных средств размещения» показывает количество специализированных средств размещения с разбивкой на санаторно-курортные, организации отдыха, туристские базы, принимающих туристов в Карачаево-Черкесской Республике за год в единицах. Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики.

Целевой индикатор «численность занятых в сфере туризма» показывает количество занятых в сфере туризма Карачаево-Черкесской Республики за год в тыс. человек. Рассчитывается на основании статистических данных, мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики с учетом мультипликативного эффекта.

Целевой индикатор «объем платных туристских услуг» показывает объем оказываемых платных услуг туристам и экскурсантам субъектами туристской индустрии Карачаево-Черкесской Республики за год в тыс. рублей. Рассчитывается на основании статистических данных, мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкес-ской Республики с учетом рекомендаций Федерального агентства по        туризму.

Целевой индикатор «инвестиции в сферу туризма в рамках реализации государственной программы» показывает объем инвестиций из всех видов источников, направленных на реализацию программных за год в      тыс. рублей. Рассчитывается на основании статистических данных, мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики.

Целевой индикатор «доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики» показывает долю туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики за год в процентах. Приводится на основании статистических данных.

Целевой индикатор «количество иностранных граждан, въехавших в Карачаево-Черкесскую Республику» показывает количество иностранных туристов, посетивших Карачаево-Черкесскую Республику за год из числа иностранных граждан в тыс. человек. Рассчитывается на основании мониторинга, проводимого Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы приведены в приложении 1 к Программе.

 

 

 

 

3. Сроки реализации Программы

 

Срок реализации Программы рассчитан на три года с 2014 по 2016 включительно.

 

 

 

4. Сведения о подпрограммах Программы

 

В состав Программы включены: подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года» и подпрограмма 2 «Развитие туризма на 2014-2016 годы».

 

 

4.1. Подпрограмма 1

«Обеспечение условий реализации государственной программы

«Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

 

 

4.1.1. Цели Подпрограммы 1

 

Основной целью Подпрограммы 1 является создание благоприятных условий для реализации Программы.

 

 

4.1.2. Задачи Подпрограммы 1

 

Основной задачей Подпрограммы 1 является обеспечение реализации мероприятий Программы.

 

 

4.1.3. Основные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1

 

Основными целевыми индикаторами и показателями Подпрог-         раммы 1 являются:

фонд оплаты труда и страховые взносы;

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-ционных технологий;

прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд;

уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

 

 

4.1.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

 

Основными мероприятиями Подпрограммы 1 являются:

оплата труда и страховых взносов;

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;

закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-ционных технологий;

прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд;

уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

 

 

4.2. Подпрограмма 2«Развитие туризма на 2014-2016 годы»

 

 

4.2.1. ПАСПОРТ Подпрограммы

 

 

Наименование

Подпрограммы 2

 

 

«Развитие туризма на 2014-2016 годы»        (далее - Подпрограмма 2)

Основание для разработки

Подпрограммы 2

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 11.08.2010 № 263 «Об утверждении Концепции развития      туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

 

Министерство туризма и курортов Кара-чаево-Черкесской Республики

Соисполнители

Подпрограммы 2

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики

 

Цели Подпрограммы 2

Создание благоприятных экономических условий для дальнейшего устойчивого развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги

 

Задачи Подпрограммы 2

Определение приоритетных направлений развития туризма в Карачаево-Черкесии;

оценка потенциала развития туристской сферы республики;

обеспечение государственного регулирования развития туризма в республике по управлению туристскими ресурсами и туристской индустрией;

развитие материальной базы туризма (средств размещения и туристской инфраструктуры), внедрение прогрессивных технологий туристического обслуживания;

развитие дорожной инфраструктуры, улучшающей доступность туристско-рекреацион-ных комплексов;

создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма;

создание условий для развития спортивного, историко-культурного и оздоровительного туризма;

создание условий для освоения новых туристических районов с обширным природным и историко-культурным потенциалом;

стимулирование развития отечественного предпринимательства в сфере туризма, поддержка малого предпринимательства в этой области;

совершенствование системы информационного обеспечения туристической индустрии, проведение активной рекламной деятель-ности

 

 

Основные целевые

индикаторы и показатели

Подпрограммы 2

Объем платных туристических услуг  населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения;

внутренний туристический поток;

численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях;

инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Подпрограммы;

доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики;

въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику;

количество коллективных средств размещения (в том числе экономического класса категории 1*-3*)

 

 

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы 2

 

 

2014-2016 годы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Маркетинг;

инвестиционные предложения;

инвестиционный проект в горно-рекреа-ционной зоне «Архыз» в Зеленчукском        муниципальном районе «Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»

 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрог-раммы 2 в ценах соответствующих лет составляет 8053777,2  тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1580114,4  тыс.рублей (по согласованию), (19,6%), в том числе:

2014 год - 25188,7 тыс.рублей

2015 год - 1130690,6 тыс.рублей

2016 год - 424235,1 тыс.рублей

средства республиканского бюджета - 36338,9 тыс. рублей (0,5%), в том числе:

2014 год - 12600,3 тыс.рублей

2015 год - 11452,7 тыс.рублей

2016 год - 12285,9 тыс.рублей

Объемы финансирования Подпрограммы 2 носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета.

Для финансирования мероприятий Подпрограммы 2 предполагается привлечение внебюджетных средств (частных инвесторов) - 6437323,8 тыс. рублей (по согласованию), (79,9%), в том числе:

2014 год - 1751403,4 тыс.рублей;

2015 год - 2318446,7 тыс.рублей;

2016 год - 2367473,7 тыс.рублей

 

Ожидаемые конечные

результаты реализации

Подпрограммы 2

Увеличение числа прибывающих в Кара-чаево-Черкесскую Республику иностранных и российских туристов к концу реализации Подпрограммы 2 более чем в два раза по      отношению к 2010 году;

увеличение номерного фонда средств размещения туристов за годы реализации         Подпрограммы 2 в полтора раза по отношению к 2010 году;

увеличение платных услуг субъектов туриндустрии населению к концу реализации Подпрограммы 2 более чем в два раза по отношению к 2010 году;

создание дополнительных рабочих мест в сфере обслуживания туристской инфраструктуры и смежных отраслях не менее двенадцати тысяч человек

 

 

4.2.2. Основные цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 2,

основные мероприятия Подпрограммы 2

 

Основной целью разработки Подпрограммы 2 является создание благоприятных экономических условий в Карачаево-Черкесской Республике для дальнейшего развития туризма и удовлетворение спроса потребителей на туристские услуги.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих         задач:

определение приоритетных направлений развития туризма в Карачаево-Черкесии;

оценка потенциала развития туристской сферы республики;

обеспечение государственного регулирования развития туризма в республике по управлению туристскими ресурсами и туристской индустрией;

развитие материальной базы туризма (средств размещения и туристской инфраструктуры), внедрение прогрессивных технологий туристического обслуживания;

развитие дорожной инфраструктуры, улучшающей доступность           туристско-рекреационных комплексов;

создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма;

создание условий для развития спортивного, историко-культурного и оздоровительного туризма;

создание условий для освоения новых туристических районов с        обширным природным и историко-культурным потенциалом;

стимулирование развития отечественного предпринимательства в сфере туризма, поддержка малого предпринимательства в этой области;

совершенствование системы информационного обеспечения туристической индустрии, проведение активной рекламной деятельности.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к Программе.

Основные мероприятия Подпрограммы 2 включают в себя мероприятия по маркетингу, необходимые для продвижения туристско-рекреационного комплекса республики на внутреннем рынке, и инвестиционные предложения по строительству отдельных туристско-рекреа-ционных комплексов с целью увеличения и модернизации туристско-рекреационного комплекса Карачаево-Черкесии, а также реализующиеся инвестиционные проекты.

Маркетинговые мероприятия приведены в приложении 1 к Подпрограмме 2:

брендинг наиболее значимых туробъектов;

перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания;

обучение населения предоставлению новых туруслуг;

исследования изменения потребностей на рынке.

внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса;

разработка единой стратегии региона в сфере PR;

создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга;

выставки и презентации;

средства массовой информации;

организация массовых мероприятий;

информационная продукция;

прямая реклама (ATL).

Инвестиционные предложения приведены в приложении 2 к Подпрограмме 2:

расширение туристско-рекреационного комплекса «Медовые водопады»;

строительство туристско-рекреационного комплекса «Мара» у перевала Гум-Баши;

строительство туристско-рекреационного комплекса «Мара» у перевала Гум-Баши (2 очередь) и в урочище Ран-Сырты;

строительство туристско-рекреационного комплекса «Мара» в урочище Шайлык-Сырты;

строительство туристско-рекреационного комплекса «Гаралы»;

реконструкция Сентинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры;

реконструкция Шоанинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры;

строительство и развитие туристско-рекреационного комплекса у Хурзукского исторического комплекса;

строительство исторического комплекса на территории Нижне-Архызского музея-заповедника;

развитие конного туризма в Карачаево-Черкесской Республике;

строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» (пос. Архыз).

В перечне инвестиционных предложений по строительству отдельных туристско-рекреационных комплексов мероприятия сгруппированы  по 3 разделам:

строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры;

создание туристской инфраструктуры;

создание социальной инфраструктуры.

Каждый раздел включает перечень мероприятий, имеющих своей целью создание соответствующей инфраструктуры, объем финансирования и сроки реализации. Каждое предложение характеризуется ожидаемым      конечным результатом, включая планируемые налоговые отчисления и создание рабочих мест.

 

 

 

4.2.3. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и задач Подпрограммы 2

 

Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы 2, не предусмотрены.

 

4.2.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

 

Министерством туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики предоставляется государственная услуга «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи на территории Карачаево-Черкесской Республики».

Прогноз сводных показателей государственных заданий приведен в приложении 1 к Программе.

 

 

4.2.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

 

Выплата публичных нормативных обязательств в рамках Подпрограммы 2 не осуществляется.

 

 

4.2.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование

которых предполагается в рамках реализации мероприятий

Подпрограммы 2

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 предполагается привлечь средства из федерального бюджета в сумме 1580114,4 тыс.рублей (по согласованию), в том числе:

2014 год - 25188,7 тыс.рублей

2015 год - 1130690,6 тыс.рублей

2016 год - 424235,1 тыс.рублей.

Средства, предусмотренные на исполнение мероприятий Подпрограммы 2 Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (прогнозируются как возможный источник средств), приведены в приложении 1 к государственной программе «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года».

 

 

4.2.7. Сведения об участии муниципальных образований

в реализации Подпрограммы 2

 

Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы 2 не предусмотрено.

 

4.2.8. Сведения об участии организаций, включая данные

о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию

Подпрограммы 2

 

Для финансирования мероприятий Подпрограммы 2 предполагается привлечение внебюджетных средств (частных инвесторов) - 6437323,8 тыс. рублей (по согласованию), в том числе:

2014 год - 1751403,4 тыс.рублей

2015 год - 2318446,7 тыс.рублей

2016 год - 2367473,7 тыс.рублей.

 

5. Сведения о ведомственных целевых программах, включенных

в состав Программы

 

В Программе ведомственные целевые программы отсутствуют.

 

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер

управления рисками реализации Программы

 

Одной из задач анализа Программы является оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение, определение чувствительности показателей эффективности к изменениям различных параметров. Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше «запас прочности» Программы, тем лучше она защищена от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проектов. Исследование чувствительности показателей эффективности к изменению ставки дисконтирования позволяет определить устойчивость проекта по отношению к колебаниям конъюнктуры финансового рынка и возможным изменениям макроэкономических условий деятельности.

 

Таблица 1

 

Оценка проектных рисков

 

Возможные риски

Верояность

риска

Возможные

потери

Уровень

потерь

Механизмы

снижения

1

2

3

4

5

Отсутствие (крайне низкое) финансирования из республиканского и федерального бюджета

Высокая

Перенос сроков реализации проектов либо полное исключение их из Программы

Высокий

Активизация работы по привлечению частных инвестиций

Изменение стоимости инвестиционных проектов

Средняя

Увеличение сроков реализации проекта

Средний

Использование господдержки для малого бизнеса

1

2

3

4

5

Усиление конкуренции

Низкая

Лишение части рынка

Средний

Увеличение маркетинговой составляющей

Отсутствие спроса на услуги

Низкая

Снижение цен, снижение денежного потока

Средний

Увеличение предложения дополнительных услуг

Зависимость от сторонних поставщиков

Низкая

Снижение рентабельности

Низкий

Создание собственных производств

Террористическая угроза

Средняя

Снижение турпотока

Средний

Усиление взаимодействия с силовыми структурами

Природные катаклизмы

Низкая

Разрушение объектов

Средний

Страхование объектов строительства

 

7. Ресурсное обеспечение Программы

 

На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных и внебюджетных источников в сумме 8072666,1 тыс. рублей.

Бюджетные источники:

федеральный бюджет - средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (прогнозируются как возможный источник средств). Предполагается привлечь средства федерального бюджета в сумме 1580114,4 тыс.рублей (по согласованию), в том числе:

2014 год - 25188,7 тыс.рублей

2015 год -1130690,6 тыс.рублей

2016 год - 424235,1 тыс.рублей.

Республиканский бюджет - средства, предусмотренные на исполнение мероприятий настоящей Программы республиканским законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики приведено в приложение 1 к Программе.

Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.

Предполагается привлечь средства республиканского бюджета в сумме 55227,8 тыс.рублей, в том числе:

2014 год - 18896,6 тыс.рублей

2015 год - 17749,0 тыс.рублей

2016 год - 18582,2 тыс.рублей.

Внебюджетные источники: средства участников из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств с указанием сумм на основании соответствующих заявок организаций - участников Программы). Предполагается привлечь средства частных инвесторов в сумме 6437323,8 тыс.рублей (по согласованию), в том числе:

2014 год - 1751403,4 тыс.рублей

2015 год - 2318446,7 тыс.рублей

2016 год - 2367473,7 тыс.рублей.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 1 к Программе.

Участие муниципальных образований в реализации Программы не предусмотрено. Возможно включение муниципальных программ по           туризму в Программу в виде подпрограммы.

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

 

К концу 2016 года в случае реализации мероприятий, предусмотренных Программой, ожидаются следующие конечные результаты:

увеличение числа прибывающих в Карачаево-Черкесскую Респуб-лику иностранных и российских туристов к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к 2012 году;

увеличение номерного фонда средств размещения туристов за годы реализации Программы в полтора раза по отношению к 2012 году;

увеличение платных услуг субъектов туриндустрии населению к концу реализации Программы более чем в два раза по отношению к          2012 году;

создание дополнительных рабочих мест в сфере обслуживания туристской инфраструктуры и смежных отраслях не менее двенадцати тысяч человек.

 

 

 

______________________________________

Приложение 1 к Программе

 

Форма 1

 

С В Е Д Е Н И Я

о составе и значениях целевых показателей Программы

 

Наименование государственной программы -  государственная программа «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма и курортов

Карачаево-Черкесской Республики

 

п/п

Наименование целевого показателя

Единица

измерения

Значения целевых показателей

отчетный 2012

(базовый) год

текущий

2013 год

очередной

2014 год

первый

2015 год

планового

периода

2016 год

завершения

действия

Программы

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

1.

КВР 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы

% выполнения

 

 

100

100

100

2.

КВР 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

% выполнения

 

 

100

100

100

3.

КВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

% выполнения

 

 

100

100

100

4.

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

% выполнения

 

 

100

100

100

5.

КВР 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

% выполнения

 

 

100

100

100

6.

Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения

млн.рублей

 

 

1162,60

1409,84

1950,0

7.

Внутренний туристический поток

тыс. человек

 

 

517,0

700,0

900,0

8.

Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях

тыс. человек

 

 

10,4

11,1

12,0

9.

Инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы

млн.рублей

 

 

1795,5

3466,9

2810,3

10.

Доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики

%

 

 

1,5

2,0

2,5

1

2

3

4

5

6

7

8

11.

Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику

тыс. человек

 

 

10,49

11,12

11,78

12.

Количество коллективных средств размещения

единиц

 

 

146

150

156

13.

в том числе экономического класса (категории 1*-3*)

единиц

 

 

143

147

153

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие туризма

в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

1.1.

КВР 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы

% выполнения

 

 

100

100

100

1.2.

КВР 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

% выполнения

 

 

100

100

100

1.3.

КВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

% выполнения

 

 

100

100

100

1.4.

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

% выполнения

 

 

100

100

100

1.5.

КВР 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

% выполнения

 

 

100

100

100

Подпрограмма 2 «Развитие туризма на 2014-2016 годы»

2.1.

Объем платных туристических услуг  населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения

млн. рублей

885,34

926,45

1162,60

1409,84

1950,0

2.2.

Внутренний туристический поток

тыс. человек

454

470,0

517,0

700,0

900,0

2.3.

Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях

тыс. человек

5,1

8,8

10,4

11,1

12,0

2.4.

Инвестиции в сферу туризма в рамках реализации Программы

млн. рублей

-

-

1789,2

3460,6

2804,0,

2.5.

Доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-Черкесской Республики

%

1,45

1,29

1,5

2,0

2,5

2.6.

Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику

тыс. человек

8,6

9,9

10,49

11,12

11,78

2.7.

Количество коллективных средств размещения

единиц

140

145

146

150

156

2.8.

в том числе экономического класса (категории 1*-3*)

единиц

138

142

143

147

153

 

 

 

 

Форма 2

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий Программы

 

Наименование государственной программы -  государственная программа «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма и курортов

Карачаево-Черкесской Республики

 

п/п

Наименование основного

мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок

выполнения

Целевой показатель

основного мероприятия

Целевой показатель

подпрограммы, для достижения которого реализуется

основное мероприятие

1

2

3

4

5

6

Государственная программа (в целом, без распределения по подпрограммам)

1.

 

Министерство туризма и курортов Карачаево-Чер-кесской Республики

2014-2016

годы

 

X

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

1.1.

КВР 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы

Министерство туризма и курортов Карачаево-Чер-кесской Республики

2014-2016

годы

 

100% выполнения

1.2.

КВР 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2014-2016

годы

 

100% выполнения

1.3.

КВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-ных технологий

2014-2016

годы

 

100% выполнения

1.4.

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2014-2016

годы

 

100% выполнения

1.5.

КВР 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

2014-2016

годы

 

100% выполнения

Подпрограмма 2 «Развитие туризма на 2014-2016 годы»

2.1.

Маркетинг

Министерство туризма и курортов Карачаево-Чер-кесской Республики

 

2014-2016

годы

 

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

1

2

3

4

5

6

2.1.1.

Брендинг наиболее значимых туробъектов

 

2014 год

 

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.1.2.

Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания

 

2014-2016

годы

 

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.1.3.

Обучение населения предоставлению новых туруслуг

 

2014-2016

годы

 

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.1.4.

Исследования изменения потребностей на рынке

 

2014-2016

годы

 

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.1.5.

Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса

 

2014 год

 

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.1.6.

Разработка единой стратегии региона в сфере PR

 

 

2014 год

 

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.1.7.

Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга

 

 

2014-2016

годы

 

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.1.8.

Выставки и презентации

 

2014-2016

годы

 

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.1.9.

СМИ

 

2014-2016

годы

 

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

 

 

1

2

3

4

5

6

2.1.10.

Организация массовых мероприятий

 

2014-2016

годы

 

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.1.11.

Информационная продукция

 

2014-2016

годы

 

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

 

2.1.12.

Прямая реклама (ATL)

 

2014-2016

годы

 

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

 

2.2.

Инвестиционные проекты

 

2014-2016

годы

 

Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР

 

2.2.1.

Расширение туристско-рекреационного комплекса «Медовые водопады»

Частные инвесторы (по согласованию)

 

2014-2016

годы

Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.

Внутренний туристический поток.

Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях

 

Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР

 

2.2.1.1.

Строительство объектов туристской  инфраструктуры

 

 

 

 

2014-2016

годы

2.2.2.

Строительство туристско-рекреацион-ного комплекса «Мара» у перевала Гум-Баши

Частные инвесторы (по согласованию)

2014 год

Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.

Внутренний туристический поток.

Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях.

Количество коллективных средств размещения

Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР

 

2.2.2.1.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры

 

 

2014 год

2.2.2.2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

 

2014 год

2.2.2.3.

Строительство объектов социальной инфраструктуры

 

 

2014 год

1

2

3

4

5

6

2.2.3.

Строительство туристско-рекреацион-ного комплекса «Мара» у перевала Гум-Баши (2 очередь) и в урочище Ран-Сырты

 

Министерство туризма и курортов Карачаево-Чер-кесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики, частные инвесторы (по согласованию)

2015-2016

годы

Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.

Внутренний туристический поток.

Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях.

Количество коллективных средств размещения

 

Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР

 

2.2.3.1.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры

 

2015-2016

годы

2.2.3.2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

2015-2016

годы

2.2.3.3.

Строительство объектов социальной инфраструктуры

 

2015-2016

годы

2.2.4.

Строительство туристско-рекреацион-ного комплекса «Мара» в урочище Шайлык-Сырты

Министерство туризма и курортов Карачаево-Чер-кесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики, частные инвесторы (по согласованию)

2015-2016

годы

Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.

Внутренний туристический поток.

Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях.

Количество коллективных средств размещения

 

Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР

 

2.2.4.1.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры

 

2015-2016

годы

2.2.4.2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

2015-2016

годы

2.2.4.3.

Строительство объектов социальной инфраструктуры

 

2015-2016

годы

2.2.5.

Строительство туристско-рекреацион-ного комплекса «Гаралы»

 

Министерство туризма и курортов Карачаево-Чер-кесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики, частные инвесторы (по согласованию)

2014-2016

годы

Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.

Внутренний туристический поток.

Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях.

Количество коллективных средств размещения

 

Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР

 

2.2.5.1.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры

 

2014-2016

годы

2.2.5.2.

Строительство объектов туристской  инфраструктуры

 

2015-2016

годы

2.2.5.3.

Создание социальной инфраструктуры

2015-2016

годы

 

1

2

3

4

5

6

2.2.6.

Реконструкция Сентинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры

 

Частные инвесторы (по согласованию)

2014-2016

годы

Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.

Внутренний туристический поток.

Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях.

Количество коллективных средств размещения

 

 

Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР

 

2.2.6.1.

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

 

2014-2016

годы

2.2.6.2.

Строительство объектов социальной инфраструктуры

 

2014-2016

годы

2.2.7.

Реконструкция Шоанинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры

 

Министерство туризма и курортов Карачаево-Чер-кесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики, частные инвесторы (по согласованию)

2015-2016

годы

Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.

Внутренний туристический поток.

Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях.

Количество коллективных средств размещения

 

Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР

 

2.2.7.1.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры

 

2015-2016

годы

2.2.7.2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

2015-2016

годы

2.2.7.3.

Строительство объектов социальной инфраструктуры

 

 

2015-2016

годы

2.2.8

Строительство и развитие туристско-рекреационного комплекса у Хурзукского исторического комплекса

 

Частные инвесторы (по согласованию)

2016 год

Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.

Внутренний туристический поток.

Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях.

Количество коллективных средств размещения

 

 

Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР

 

2.2.8.1.

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

 

2016 год

2.2.8.2.

Строительство объектов социальной инфраструктуры   

 

2016 год

1

2

3

4

5

6

2.2.9.

Строительство исторического комплекса на территории Нижне-Архызского      музея-заповедника

Частные инвесторы (по согласованию)

2015-2016

годы

Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.

Внутренний туристический поток.

Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях.

Количество коллективных средств размещения

Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР

 

2.2.9.1.

Строительство объектов туристской  инфраструктуры

 

2015-2016

годы

2.2.9.2.

Строительство объектов социальной  инфраструктуры

 

2015 год

2.2.10.

Развитие конного туризма в Карачаево-Черкесской Республике

Частные инвесторы (по согласованию)

2014-2015

годы

Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.

Внутренний туристический поток.

Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях.

Количество коллективных средств размещения

Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР

 

2.2.10.1.

Строительство объектов туристской  инфраструктуры

 

2014-2015

годы

2.3.

Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса      «Архыз»

Частные инвесторы (по согласованию)

2014 год

Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.

Внутренний туристический поток.

Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях.

Количество коллективных средств размещения.

Въезд иностранных граждан в КЧР

Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР

 

2.3.1.

Строительство объектов туристской   инфраструктуры

 

2014 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 6

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета

Карачаево-Черкесской Республики

 

Наименование государственной программы - государственная программа «Развитие туризма в

Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма и курортов

Карачаево-Черкесской Республики

 

Статус

Наименование государственной

программы, подпрограммы,

основного мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнитель

Расходы республиканского бюджета

Карачаево-Черкесской Республики, тыс.рублей

очередной

2013 год

первый

2014 год планового периода

второй

2015 год планового периода

2016 год

завершения действия

Программы

1

2

3

4

5

6

7

Государственная программа

«Развитие туризма в Карачаево-Чер-кесской Республике до 2016 года»

 

Всего

 

18896,6

17749,0

18582,2

Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики

 

18896,6

17749,0

18582,2

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики

 

 

 

 

Подпрограмма 1

«Обеспечение условий реализации государственной программы «Раз-витие туризма на период до 2016 года»

Всего

 

6296,3

6296,3

6296,3

Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики

 

 

6296,3

6296,3

6296,3

Подпрограмма 2

«Развитие   туризма   на   2014-2016

годы»

Всего

300,0

12600,3

11452,7

12285,9

Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики

300,0

12600,3

11452,7

12285,9

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики

 

 

 

 

Основное мероприятие 1

Маркетинг

Всего

300,0

12600,3

11452,7

12285,9

1

2

3

4

5

6

7

Мероприятие 1.1

Брендинг наиболее значимых туробъектов

Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики

 

 

331,7

 

 

Мероприятие 1.2

Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания

 

 

 

 

Мероприятие 1.3

Обучение населения предоставлению новых туруслуг

 

 

 

 

Мероприятие 1.4

Исследования изменения потребностей на рынке

 

 

 

 

Мероприятие 1.5

Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса

 

 

 

 

Мероприятие 1.6

Разработка единой стратегии региона в сфере PR

 

278,4

 

 

Мероприятие 1.7

Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга

 

255,0

273,4

292,4

Мероприятие 1.8

Выставки и презентации

 

2382,5

2568,0

2756,7

Мероприятие 1.9

СМИ

 

1311,9

1413,7

1517,3

Мероприятие 1.10

Организация массовых мероприятий

 

2300,0

995,6

1066,3

Мероприятие 1.11

Информационная продукция

300,0

1990,7

2162,0

2317,7

Мероприятие 1.12

Прямая реклама (ATL)

 

3750,1

4039,9

4335,4

Основное мероприятие 2

Инвестиционные проекты

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики

 

 

 

 

Мероприятие 2.1

Расширение туристско-рекреацион-ного комплекса «Медовые водопады»

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.1.1

Строительство объектов туристской  инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.2

Строительство туристско-рекреацио-нного комплекса «Мара» у перевала Гум-Баши

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.2.1

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Мероприятие 2.2.2

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.2.3

Строительство объектов социальной инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.3

Строительство туристско-рекреацио-нного комплекса «Мара» у перевала Гум-Баши (2 очередь) и в урочище Ран-Сырты

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики

 

 

 

 

Мероприятие 2.3.1

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры

 

 

 

 

Мероприятие 2.3.2

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.3.3

Строительство объектов социальной инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.4

Строительство туристско-рекреацио-нного комплекса «Мара» в урочище Шайлык-Сырты

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики

 

 

 

 

Мероприятие 2.4.1

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры

 

 

 

 

Мероприятие 2.4.2

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.4.3

Строительство объектов социальной инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.5

Строительство туристско-рекреацио-нного комплекса «Гаралы»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики

 

 

 

 

Мероприятие 2.5.1

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры

 

 

 

 

Мероприятие 2.5.2

Строительство объектов туристской  инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.5.3

Создание социальной инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.6

Реконструкция Сентинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Мероприятие 2.6.1

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.6.2

Строительство объектов социальной инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.7

Реконструкция Шоанинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики

 

 

 

 

Мероприятие 2.7.1

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры

 

 

 

 

Мероприятие 2.7.2

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.7.3

Строительство объектов социальной инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.8

Строительство и развитие туристско-рекреационного комплекса у Хурзукского исторического комплекса

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики

 

 

 

 

Мероприятие 2.8.1

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.8.2

Строительство объектов социальной инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.9

Строительство исторического комплекса на территории Нижне-Архыз-ского музея-заповедника

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики

 

 

 

 

Мероприятие 2.9.1

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.9.2

Строительство объектов социальной инфраструктуры

 

 

 

 

 

Мероприятие 2.10

Развитие конного туризма в Кара-чаево-Черкесской Республике

Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики

 

 

 

 

Мероприятие 2.10.1

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 3

Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»

 

 

 

 

 

Мероприятие 3.1

Строительство объектов туристской инфраструктуры

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики

 

 

 

 

 

Форма 7

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех

источников финансирования

 

Наименование государственной программы - государственная программа «Развитие туризма в

Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма и курортов

Карачаево-Черкесской Республики

 

№ п/п

Статус

Наименование

государственной

программы, подпрограммы, основного

мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

очередной 2013 год

первый

2014 год планового периода

2015 год

2016 год завершения действия Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Государственная программа

«Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

Всего

 

 

1795488,7

3466886,3

2810291,1

Республиканский бюджет КЧР

 

 

18896,6

17749,0

18582,2

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

25188,7

1130690,6

424235,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

-

-

-

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

-

-

-

Иные источники

 

 

1751403,4

2318446,7

2367473,7

2.

Подпрограмма 1

«Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

Всего

 

 

 

6296,3

6296,3

6296,3

Республиканский бюджет КЧР

 

 

6296,3

6296,3

6296,3

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

 

 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

 

 

 

 

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

 

 

 

 

Иные источники

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

3.

Подпрограмма 2

«Развитие туризма на 2014-2016 годы»

Всего

 

-

1789192,4

3460590,0

2803994,8

Республиканский бюджет КЧР

 

300,0

12600,3

11452,7

12285,9

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета

 

-

25188,7

1130690,6

424235,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР

 

-

-

-

-

Бюджеты муниципальных образований КЧР

 

-

-

-

-

Иные источники

 

-

1751403,4

2318446,7

2367473,7

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Подпрограмме 2

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

и прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы 2 «Развитие туризма на 2014-2016 годы»

 

Маркетинг

 

п/п

Наименование

и содержание

мероприятия

Сроки

выпол-нения

Исполнители

Источники

финансирования

Объем финансирования (тыс.рублей)

Ожидаемые

результаты

2013

текущий

год

2014

год

2015

год

2016

год

всего

2014-2015 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мониторинг туристских ресурсов

1.

Брэндинг наиболее значимых туробъектов

2014 год

Министерство ту-ризма и курортов      Карачаево-Чер-кесской Респуб-лики

Всего

 

1113,5

 

 

1113,5

Формирование до 8 макро-брендов Карачаево-Черкес-ской Республики, готовых к массовым продажам. Пози-ционирование республики в качестве лидера по ко-личеству и качеству турис-тских достопримечатель-ностей на Юге России

федеральный бюджет (по согласованию)

 

583,4

 

 

583,4

республиканский бюджет

 

331,7

 

 

331,7

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

198,3

 

 

198,3

1.1.

Разработка бренд-буков

Всего

 

1113,5

 

 

1113,5

федеральный бюджет (по согласованию)

 

583,4

 

 

583,4

республиканский бюджет

 

331,7

 

 

331,7

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

 

198,3

 

 

198,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.

Перевод туристско-рекреационного комп-лекса на современные технологии турист-ского обслуживания

 

 

2014-

2016

годы

Министерство ту-ризма и курортов      Карачаево-Чер-кесской Респуб-лики

Всего

 

1855,9

1991,3

2399,2

6246,4

Обучение и стимулирова-ние собственников турпре-дприятий к переходу на ин-новационные технологии с целью снижения затрат своего бизнеса и увеличе-ния его прибыльности и конкурентоспособности. Значительное увеличение занятости населения рес-публики. Увеличение обо-рота туротрасли Карачаево-Черкесской Республики

 

 

федеральный бюджет (по согласованию)

 

1855,9

1991,3

2399,2

6246,4

2.1.

Субсидирование обуче-ния владельцев пред-приятий туротрасли

Всего

 

 

1855,9

1991,3

2399,2

6246,4

федеральный бюджет (по согласованию)

 

1855,9

1991,3

2399,2

6246,4

3.

Обучение населения предоставлению новых туруслуг

2014-

2016

годы

Министерство ту-ризма и курортов Карачаево-Чер-кесской Респуб-лики

Всего

 

 

1739,9

1866,8

2612,5

6219,2

 

федеральный бюджет (по согласованию)

 

1739,9

1866,8

2612,5

6219,2

3.1.

Подготовка и реализа-ция программы дистан-циионного обучения владельцев частных сре-дств размещения и обслуживания в сфере сельского и этнографи-ческого туризма

Всего

 

1368,7

1468,6

2186,0

5023,3

федеральный бюджет (по согласованию)

 

1368,7

1468,6

2186,0

5023,3

3.2.

Подготовка и проведе-ние выездных семина-ров «Основы современ-ного турбизнеса»

Всего

 

371,2

398,3

426,5

1196,0

федеральный бюджет (по согласованию)

 

 

 

 

 

371,2

398,3

426,5

1196,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.

Исследования изме-нения потребностей на рынке

2014-

2016

годы

Министерство ту-ризма и курортов      Карачаево-Чер-кесской Респуб-лики

Всего

 

 

730,7

784,1

839,7

2354,6

Получение данных для своевременной корректи-ровки направлений госу-дарственных и частных инвестиций в туротрасли Карачаево-Черкесской Рес-публики. Создание условий для роста турпотока в республику. Получение данных для увеличения продаж

федеральный бюджет (по согласованию)

 

730,7

784,1

839,7

2354,6

4.1.

Проведение фокус-групп в регионах

Всего

 

301,6

323,6

346,6

971,7

федеральный бюджет (по согласованию)

 

301,6

323,6

346,6

971,7

4.2.

Проведение фокус-групп в г. Москве

Всего

 

197,2

211,6

226,6

635,4

федеральный бюджет (по согласованию)

 

197,2

211,6

226,6

635,4

4.3.

Проведение анкетиро-вания в регионах

Всего

 

139,2

149,3

159,9

448,5

федеральный бюджет (по согласованию)

 

139,2

149,3

159,9

448,5

4.4.

Проведение анкетирова-ния в г.Москве

Всего

 

92,8

99,6

106,6

299,0

федеральный бюджет (по согласованию)

 

92,8

99,6

106,6

299,0

5.

Внедрение единой сис-темы электронных продаж услуг турист-ско-рекреационного комплекса

2014

год

Министерство ту-ризма и курортов      Карачаево-Чер-кесской Респуб-лики

Всего

 

 

1391,9

 

 

1391,9

 

федеральный бюджет (по согласованию)

 

1391,9

 

 

1391,9

5.1.

Разработка и внедрение программного обеспе-чения автоматизации продаж услуг турист-ского комплекса Кара-чаево-Черкесской Рес-публики через web-ин-терфейс сайта Минис-терства туризма и куро-ртов Карачаево-Черкес-ской Республики

Всего

 

 

1391,9

 

 

1391,9

федеральный бюджет (по согласованию)

 

1391,9

 

 

1391,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6.

Разработка единой стратегии региона в сфере PR

2014

год

Министерство ту-ризма и курортов      Карачаево-Чер-кесской Респуб-лики

Всего

 

580,0

 

 

580,0

Создание высокоэффектив-ного, быстрого и экономич-ного инструмента для усиления влияния Кара-чаево-Черкесской Респуб-лики на российский рынок туризма. Постоянное упра-вляемое воздействие на общественное мнение в отношении Карачаево-Чер-кесии. Повсеместное повы-шение качества рекламной информации о Карачаево-Черкесии

федеральный бюджет (по согласованию)

 

301,6

 

 

301,6

республиканский бюджет

 

278,4

 

 

278,4

6.1.

Разработка и тести-рование единой PR-стратегии КЧР в сфере туризма

Всего

 

580,0

 

 

580,0

федеральный бюджет (по согласованию)

 

301,6

 

 

301,6

республиканский бюджет

 

 

 

278,4

 

 

278,4

7.

Создание и обслужи-вание современного комплекса Интернет-маркетинга

 

 

 

2014-

2016

годы

Министерство ту-ризма и курортов      Карачаево-Чер-кесской Респуб-лики

Всего

 

1177,1

1262,9

1352,1

3792,1

 

федеральный бюджет (по согласованию)

 

729,8

783,1

838,7

2351,6

республиканский бюджет

 

255,0

273,4

292,4

820,9

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

192,3

206,3

221,0

619,7

7.1.

Обслуживание сайта Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики

Всего

 

585,7

628,3

672,4

1886,4

федеральный бюджет (по согласованию)

 

426,9

458,0

490,5

1375,4

республиканский бюджет

 

62,7

67,1

71,4

201,2

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

96,2

103,2

110,5

309,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7.2.

Создание специальных Интернет-ресурсов

 

 

Всего

 

174,0

186,7

199,9

560,6

 

федеральный бюджет (по согласованию)

 

89,1

95,6

102,4

287,0

республиканский бюджет

 

56,6

60,7

65,0

182,4

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

28,3

30,4

32,5

91,2

7.3.

Продвижение комплекса Интернет-ресурсов

Всего

 

417,5

447,9

479,7

1345,1

федеральный бюджет (по согласованию)

 

213,9

229,5

245,8

689,2

республиканский бюджет

 

135,7

145,6

155,9

437,3

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

67,9

72,8

78,0

218,6

8.

Выставки и презента-ции

2014-

2016

годы

Министерство ту-ризма и курортов      Карачаево-Чер-кесской Респуб-лики

Всего

 

7539,5

8126,7

8723,6

24389,8

Укрепление делового имиджа республики в сфе-ре туризма. Развитие дист-рибьюции. Привлечение инвесторов

федеральный бюджет (по согласованию)

 

2623,7

2828,1

3035,8

8487,6

республиканский бюджет

 

2382,5

2568,0

2756,7

7707,2

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

2533,3

2730,6

2931,1

8195,0

8.1.

Аренда выставочных площадей

Всего

 

2899,8

3128,9

3360,4

9389,1

федеральный бюджет (по согласованию)

 

1009,1

1088,9

1169,4

3267,4

республиканский бюджет

 

916,3

988,7

1061,9

2967,0

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

974,3

1051,3

1129,1

3154,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8.2.

Подготовка, доставка и инсталляция экспозиций

 

 

Всего

 

3247,8

3504,4

3763,7

10515,8

 

федеральный бюджет (по согласованию)

 

1130,2

1219,5

1309,8

3659,5

республиканский бюджет

 

1026,3

1107,4

1189,3

3323,0

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

1091,3

1177,5

1264,6

3533,3

8.3.*

Командировочные рас-ходы

 

Всего

 

1391,9

1493,5

1599,5

4484,9

федеральный бюджет (по согласованию)

 

484,4

519,7

556,6

1560,7

республиканский бюджет

 

439,8

471,9

505,4

1417,2

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

 

467,7

501,8

537,4

1506,9

9.

СМИ

2014-

2016

годы

Министерство ту-ризма и курортов      Карачаево-Чер-кесской Респуб-лики

Всего

 

4523,7

4874,8

5232,1

14630,6

Обеспечение мощного позитивного присутствия Карачаево-Черкесской Рес-публики в общероссийском информационном простра-нстве

федеральный бюджет (по согласованию)

 

2338,7

2520,3

2705,0

7564,0

республиканский бюджет

 

1311,9

1413,7

1517,3

4242,9

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

873,1

940,8

1009,8

2823,7

9.1.

Расходы по привлече-нию журналистских (ре-портерских групп) на время проведения акций

Всего

 

3479,8

3754,7

4032,5

11266,9

федеральный бюджет (по согласованию)

 

1799,0

1941,2

2084,8

5825,0

республиканский бюджет

 

1009,1

1088,9

1169,4

3267,4

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

 

671,6

724,6

778,3

2174,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9.2.

Оплата PR-публикаций в престижных СМИ

 

 

Всего

 

1043,9

1120,1

1199,6

3363,6

 

федеральный бюджет (по согласованию)

 

539,7

579,1

620,2

1739,0

республиканский бюджет

 

302,7

324,8

347,9

975,5

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

201,5

216,2

231,5

649,2

10.

Организация массо-вых мероприятий

2014-

2016

годы

Министерство ту-ризма и курортов      Карачаево-Чер-кесской Респуб-лики

Всего

 

6902,0

2986,9

3199,0

13087,9

Привлечение и удержание интереса к туристским тер-риториям Карачаево-Чер-кесии. Повышение прести-жа ее курортов. Увеличение загрузки массовой турист-ской инфраструктуры рес-публики. Активное привле-чение спонсорских средств в продвижение Карачаево-Черкесской Республики

федеральный бюджет (по согласованию)

 

3451,9

1493,5

1599,5

6544,9

республиканский бюджет

 

2300,0

995,6

1066,3

4362,0

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

1150,1

497,8

533,2

2181,1

10.1.

Подготовка и проведе-ние фестивалей

Всего

 

6902,0

2986,9

3199,0

13087,9

федеральный бюджет (по согласованию)

 

3451,9

1493,5

1599,5

6544,9

республиканский бюджет

 

2300,0

995,6

1066,3

4362,0

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

1150,1

497,8

533,2

2181,1

11.

Информационная про-дукция

2013-

2016

годы

Министерство ту-ризма и курортов      Карачаево-Чер-кесской Респуб-лики

Всего

300,0

6148,6

6632,1

7109,9

19890,7

Создание долгосрочного устойчивого образа Кара-чаево-Черкесии как одного из самых увлекательных туристских регионов Рос-сии

федеральный бюджет (по согласованию)

 

3084,6

3316,1

3555,0

9955,7

республиканский бюджет

300,0

1990,7

2162,0

2317,7

6470,4

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

 

 

1073,4

1154,0

1237,1

3464,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11.1.

Производство и транс-ляция телевизионных фильмов

 

 

Всего

 

2148,0

2317,7

2489,2

6954,9

 

федеральный бюджет (по согласованию)

 

1074,0

1158,8

1244,6

3477,4

республиканский бюджет

 

700,2

755,6

811,5

2267,3

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

373,8

403,3

433,1

1210,2

11.2.

Выпуск путеводителей и другой книжной продук-ции

Всего

300,0

3846,0

4148,5

4443,0

12437,5

федеральный бюджет (по согласованию)

 

1933,2

2074,3

2221,6

6229,1

республиканский бюджет

300,0

1240,0

1352,3

1448,3

4040,7

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

672,8

721,8

773,1

2167,7

11.3.

Подготовка и выпуск рекламно-информацион-ных материалов в элек-тронной форме

Всего

 

154,7

165,9

177,7

498,3

федеральный бюджет (по согласованию)

 

77,3

83,0

88,9

249,2

республиканский бюджет

 

50,4

54,1

57,9

162,4

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

26,9

28,9

30,9

86,7

12.

Прямая реклама (ATL)

2014-

2016

годы

Министерство ту-ризма и курортов      Карачаево-Чер-кесской Респуб-лики

Всего

 

12584,9

13557,4

14549,0

40691,4

Значительное увеличение количества продаж тур-услуг Карачаево-Черкес-ской Республики

федеральный бюджет (по согласованию)

 

6356,5

6847,7

7348,6

20552,9

республиканский бюджет

 

3750,1

4039,9

4335,4

12125,5

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

2478,2

2669,7

2865,0

8013,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12.1.

Телевизионная реклама

 

 

Всего

 

2029,9

2190,2

2352,3

6572,4

 

федеральный бюджет (по согласованию)

 

1025,1

1106,1

1187,9

3319,0

республиканский бюджет

 

604,9

652,7

701,0

1958,6

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

399,9

431,5

463,4

1294,8

12.2.

Реклама на радио

Всего

 

309,2

331,8

355,4

996,4

федеральный бюджет (по согласованию)

 

156,2

167,6

179,5

503,4

республиканский бюджет

 

92,1

98,8

105,8

296,7

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

60,9

65,3

70,0

196,2

12.3.

Реклама в прессе

Всего

 

1353,2

1451,9

1555,0

4360,0

федеральный бюджет (по согласованию)

 

684,4

734,3

786,4

2205,1

республиканский бюджет

 

403,2

432,6

463,3

1299,1

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

265,6

285,0

305,2

855,9

12.4.

Рич-медиа в Интернет

Всего

 

2319,8

2503,1

2688,3

7511,3

федеральный бюджет (по согласованию)

 

1171,5

1264,1

1357,6

3793,2

республиканский бюджет

 

691,3

745,9

801,1

2238,4

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

457,0

493,1

529,6

1479,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12.5.

Наружная реклама

 

 

Всего

 

4639,7

5006,2

5376,7

15022,6

 

федеральный бюджет (по согласованию)

 

2343,0

2528,1

2715,2

7586,4

республиканский бюджет

 

1382,6

1491,9

1602,2

4476,7

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

914,0

986,2

1059,2

2959,4

12.6.

Прочая реклама

Всего

 

1933,1

2074,2

2221,4

6228,7

федеральный бюджет (по согласованию)

 

976,3

1047,5

1121,9

3145,8

республиканский бюджет

 

576,0

618,0

661,9

1856,0

внебюджетные источ-ники (по согласова-нию)

 

380,8

408,6

437,6

1227,0

ИТОГО

Всего

 

300,0

46287,7

42083,1

46017,2

134387,9

 

федеральный бюджет (по согласованию)

 

25188,7

22431,0

24934,0

72553,8

республиканский бюджет

300,0

12600,3

11452,7

12285,9

36338,9

внебюджетные источники (по согласованию)

 

8498,7

8199,3

8797,2

25495,3

 

 

 

 

 

___________________________________________________

 

Приложение 2 к Программе

 

 

П Л А Н

реализации Программы

 

Наименование государственной программы -  государственная программа «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

Ответственный исполнитель государственной программы -  Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики

 

п/п

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,

мероприятия

Ответственный

исполнитель

(ФИО, должность)

Срок

начала

реализации

Срок

окончания

реализации

Ожидаемый

непосредственный

результат

Целевой показатель,

для достижения которого

выполняется мероприятие

1

2

3

4

5

6

7

1.

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие туризма Карачаево-Черкесской Республике до 2016 года»

Правоторова М.В., начальник отдела финансово-хозяйственной деятельности – главный бухгалтер

2014 год

2014 год

 

100% выполнения

1.1.

КВР 121. Фонд оплаты труда и страховые взносы

 

2014 год

2014 год

 

100% выполнения

1.2.

КВР 122. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

 

2014 год

2014 год

 

100% выполнения

1.3.

КВР 242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

 

2014 год

2014 год

 

100% выполнения

1.4.

КВР 244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

 

2014 год

2014 год

 

100% выполнения

1.5.

КВР 852. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

 

 

2014 год

2014 год

 

100% выполнения

1

2

3

4

5

6

7

2.

Подпрограмма 2 «Развитие туризма на 2014-2016 годы»

 

 

 

 

 

2.1.

Маркетинг

Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов

2014 год

2014 год

Увеличение турпотока на 6%

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.1.

Брендинг наиболее значимых туробъектов

Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов

2014 год

2014 год

Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.2.

Перевод туристско-рекреацион-ного комплекса на современные технологии туристского обслуживания

Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов

2014 год

2014 год

Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.3.

Обучение населения предоставлению новых туруслуг

Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов

2014 год

2014 год

Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.4.

Исследования изменения потребностей на рынке

Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов

2014 год

2014 год

Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.5.

Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса

Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов

2014 год

2014 год

Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.6.

Разработка единой стратегии региона в сфере PR

Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов

2014 год

2014 год

Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.7.

Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга

Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов

2014 год

2014 год

Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.8.

Выставки и презентации

Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов

2014 год

2014 год

Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

1

2

3

4

5

6

7

2.9.

СМИ

Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов

2014 год

2014 год

Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.10.

Организация массовых мероприятий

Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов

2014 год

2014 год

Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.11.

Информационная продукция

Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов

2014 год

2014 год

Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

2.12.

Прямая реклама (ATL)

Аппоев К.З., начальник отдела развития ТРК и курортов

2014 год

2014 год

Увеличение турпотока на 0,5% ежегодно

Внутренний туристический поток.

Въезд иностранных граждан в КЧР

 

 

 

 

 

___________________________________________________

 

Приложение 2 к Подпрограмме 2

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

и прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы 2 «Развитие туризма на 2014-2016 годы»

 

Инвестиционные проекты

 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

п/п

Наименование

и содержание

мероприятия

Сроки

выпол-нения

Исполнители

Источники

финансирования

Объем финансирования (тыс.рублей)

Ожидаемые результаты

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

всего

2014-2016 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Общий объем финансирования

Всего, в том числе

561922,6

1750366,4

3451045,3

2797977,6

7999389,3

 

федеральный бюджет (по согласованию)

 

 

1108259,6

399301,1

1507560,7

внебюджетные источники (по согласованию)

561922,6

1750366,4

2342785,7

2398676,5

6491828,6

1. Инвестиционный проект в горно-рекреационной зоне «Западное Приэльбрусье» в Малокарачаевском муниципальном районе

«Расширение туристско-рекреационного комплекса «Медовые водопады»

Расширение туристско-рекреационного комплекса «Медовые водопады

Всего, в том числе

43860,5

47018,4

50309,7

53579,8

150907,9

Создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры,      в том числе: проведены проектно изыскательские работы

внебюджетные источники (по согласованию)

43860,5

47018,4

50309,7

53579,8

150907,9

1.

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

 

Всего

43860,5

47018,4

50309,7

53579,8

150907,9

внебюджетные источники (по согласованию)

43860,5

47018,4

50309,7

53579,8

150907,9

1.1.

Строительство и оборудование музея «Карачаевский аул» пос. Коммунстрой

2013-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

43860,5

47018,4

50309,7

53579,8

150907,9

 

внебюджетные источники (по согласованию)

43860,5

47018,4

50309,7

53579,8

150907,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2. Инвестиционный проект в горно-рекреационной зоне «Западное Приэльбрусье» в Карачаевском и Усть-Джегутинском

муниципальных районах «Строительство туристско-рекреационного комплекса «Мара» у перевала Гум-Баши»

Строительство туристско-рекреационного комплекса «Мара» у перевала Гум-Баши

Всего, в том числе

 

573889,4

 

 

573889,4

Развитие туристской индустрии, создание условий для развития въездного и внутреннего туризма. Организация в туристско-рекреаци-онном комплексе «Мара» современных видов активного отдыха и спорта. Налоговые поступления за пять лет – более 200 млн. рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 144

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

573889,4

 

 

573889,4

1.

Строительство комплекса  обеспечивающей инфраструктуры, в том числе:

сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровод, канализация, очистные сооружения, автоматизация пропускной системы, наружное освещение

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

91265,4

 

 

91265,4

внебюджетные источники (по согласованию)

 

91265,4

 

 

91265,4

2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры

 

 

Всего

 

419543,1

 

 

419543,1

внебюджетные источники (по согласованию)

 

419543,1

 

 

419543,1

2.1.

Строительство буксировочных канатных дорог

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

20677,5

 

 

20677,5

внебюджетные источники (по согласованию)

 

20677,5

 

 

20677,5

2.2.

Строительство горнолыжных трасс

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

862,3

 

 

862,3

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

862,3

 

 

862,3

2.3.

Строительство гостиницы

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

148757,6

 

 

148757,6

внебюджетные источники (по согласованию)

 

148757,6

 

 

148757,6

2.4.

Строительство административно-развлекательного комплекса

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

88649,2

 

 

88649,2

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

88649,2

 

 

88649,2

2.5.

Строительство деревянных домиков и коттеджей 

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

47042,0

 

 

47042,0

внебюджетные источники (по согласованию)

 

47042,0

 

 

47042,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.6.

Строительство и комплектация досугово-раз-влекательной инфраст-руктуры

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

113554,5

 

 

113554,5

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

113554,5

 

 

113554,5

3.

Строительство объектов  социальной инфраструктуры

 

 

Всего

 

63081,0

 

 

63081,0

внебюджетные источники (по согласованию)

 

63081,0

 

 

63081,0

3.1.

Устройство конного двора

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

3963,9

 

 

3963,9

внебюджетные источники (по согласованию)

 

3963,9

 

 

3963,9

3.2.

Строительство промбазы (ангар)

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

4135,5

 

 

4135,5

внебюджетные источники (по согласованию)

 

4135,5

 

 

4135,5

3.3.

Строительство охраняемой автостоянки у гостиницы

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

6031,7

 

 

6031,7

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

6031,7

 

 

6031,7

3.4.

Строительство автостоянки у станции бугельной канатной дороги с кафе и обзорной верандой

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

13440,4

 

 

13440,4

внебюджетные источники (по согласованию)

 

13440,4

 

 

13440,4

3.5.

Строительство торговых площадей

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

206,8

 

 

206,8

внебюджетные источники (по согласованию)

 

206,8

 

 

206,8

3.6.

Строительство здания под предприятия питания

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

21884,4

 

 

21884,4

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

21884,4

 

 

21884,4

3.7.

Благоустройство, озеленение территории после строи-тельства

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

13418,4

 

 

13418,4

внебюджетные источники (по согласованию)

 

13418,4

 

 

13418,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3. Инвестиционный проект в горно-рекреационной зоне «Западное Приэльбрусье» в Карачаевском муниципальном районе

«Строительство туристско-рекреационного комплекса «Мара» у перевала Гум-Баши (2 очередь) и в урочище Ран-Сырты»

Строительство туристско-рекреационного комплекса  «Мара» у перевала Гум-Баши (2 очередь) и в урочище        Ран-Сырты

Всего, в том числе

 

 

1324245,6

543491,6

1867737,2

Обеспечение доступности туристических объектов, рекреационных зон урочища Ран-Сырты. Развитие туристской индустрии, создание условий для развития въездного и внутреннего туризма. Организация в туристско-рекреа-ционном комплексе «Мара» современных видов активного отдыха и спорта. Налоговые поступления за пять лет – 350 млн. рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 209, а с учетом мультипликативного эффекта в смежных отраслях – 800

федеральный бюджет (по согласованию)

 

 

751856,6

13716,1

765572,7

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

572389,0

 

529775,5

1102164,5

1.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраст-руктуры

2014-2016

годы

Министерство  туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммуна-льного хозяйства Карачаево-Чер-кесской Республики, частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

791428,0

14438,0

805866,0

федеральный бюджет (по согласованию)

 

 

751856,6

13716,1

765572,7

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

39571,4

721,9

40293,3

1.1.

Реконструкция автодороги от трассы Карачаевск-Кис-ловодск до туристско-рек-реационного комплекса «Мара», устройство проездов и площадок, 9000 кв.м

2014

год

Всего

 

 

17292,0

0,0

17292,0

федеральный бюджет (по согласованию)

 

 

16427,4

 

16427,4

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

864,6

 

864,6

1.2.

Реконструкция автодороги перевал Гум-Баши – Ран - Сырты, 1,5 км

2014-

2016

годы

Всего

 

 

27052,0

14438,0

41490,0

федеральный бюджет (по согласованию)

 

 

25699,4

13716,1

39415,5

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

1352,6

721,9

2074,5

1.3.

Строительство «Инженерные сети туристско-рекреа-ционного комплекса «Мара» (водоснабжение, канализация с очистными сооружениями, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение)

2014

год

Всего

 

 

281428,0

0,0

281428,0

федеральный бюджет (по согласованию)

 

 

267356,6

 

267356,6

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

14071,4

 

14071,4

1.4.

Строительство ПС 35/10 кВ «Мара», ВЛ 35 кВ «Терезе- туристско-рекреационный комплекс «Мара»

2014

год

 

Всего

 

 

465656,0

 

465656,0

 

федеральный бюджет (по согласованию)

 

 

442373,2

 

442373,2

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

23282,8

 

23282,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.

Строительство объектов ту-ристской инфраструктуры

 

 

Всего

 

 

471338,5

463578,3

934916,9

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

471338,5

463578,3

934916,9

2.1.

Строительство маятниковой канатной дороги, 1,4 км (подъем на г. Гум-Баши)

2014-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

72276,7

38577,5

110854,2

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

72276,7

38577,5

110854,2

2.2.

Строительство канатно-кре-сельной дороги, 2,1 км (г.Гум-Баши - г.Ак-Кая)

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

70936,7

75547,5

146484,2

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

70936,7

75547,5

146484,2

2.3.

Строительство канатно-кре-сельной дороги, 0,9 км (перевал Гум-Баши – г. Ак-Кая)

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

19704,6

20985,4

40690,1

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

19704,6

20985,4

40690,1

2.4.

Строительство буксировочных канатных дорог, 2,4 км

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

4729,1

5036,5

9765,6

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

4729,1

5036,5

9765,6

2.5.

Строительство горнолыжных трасс

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

79,2

84,3

163,5

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

79,2

84,3

163,5

2.6.

Строительство учебно-спор-тивного центра

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

12611,0

13430,7

26041,6

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

12611,0

13430,7

26041,6

2.7.

Строительство туристско-этнографического музея-городка

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

7881,9

8394,2

16276,0

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

7881,9

8394,2

16276,0

2.8.

Строительство пруда, плотины, аквапарка

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

12240,7

13036,3

25277,0

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

12240,7

13036,3

25277,0

2.9.

Строительство открытого бассейна (катка)

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

4729,1

5036,5

9765,6

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

4729,1

5036,5

9765,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.10.

Строительство лыжного стадиона

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

6305,5

6715,3

13020,8

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

6305,5

6715,3

13020,8

2.11.

Строительство центра дельтапланеризма

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

3152,7

3357,7

6510,4

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

3152,7

3357,7

6510,4

2.12.

Строительство детского сада «Снежный»

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

1970,8

2098,9

4069,7

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

1970,8

2098,9

4069,7

2.13.

Строительство охотничьего домика

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

2364,6

2518,3

4882,8

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

2364,6

2518,3

4882,8

2.14.

Строительство горно-вело-сипедных трасс

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

945,8

1007,3

1953,1

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

945,8

1007,3

1953,1

2.15.

Строительство и комплектация развлекательной инфраструктуры

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

13399,8

14270,8

27670,6

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

13399,8

14270,8

27670,6

2.16.

Строительство канатно-кре-сельной дороги, 1,2 км (горнолыжная трасса горы Ак-Кая)

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

29162,9

31058,4

60221,3

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

29162,9

31058,4

60221,3

2.17.

Строительство буксировочных канатных дорог

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

9458,2

10073,0

19531,2

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

9458,2

10073,0

19531,2

2.18.

Строительство горнолыжных трасс, 12 км

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

394,4

420,1

814,5

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

394,4

420,1

814,5

2.19.

Строительство смотровой веранды на г. Ак-Кая

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

472,9

503,7

976,6

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

472,9

503,7

976,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.20.

Оборудование безопасного прохода к пещере урочища Ран-Сырты

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

630,5

671,5

1302,1

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

630,5

671,5

1302,1

2.21.

Строительство гостиницы

2015-2016

годы

Частные инвесторы

Всего

 

 

107628,5

114624,4

222252,9

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

107628,5

114624,4

222252,9

2.22.

Строительство VIP гостиницы

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

90263,0

96130,1

186393,0

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

90263,0

96130,1

186393,0

3.

Строительство объектов со-циальной инфраструктуры

 

 

Всего

 

 

61479,1

65475,3

126954,4

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

61479,1

65475,3

126954,4

3.1.

Строительство здания под предприятия питания

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

4729,1

5036,5

9765,6

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

4729,1

5036,5

9765,6

3.2.

Строительство банно-пра-чечного комбината

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

17340,1

18467,2

35807,3

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

17340,1

18467,2

35807,3

3.3.

Строительство отделения банка с банкоматом

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

6305,5

6715,3

13020,8

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

6305,5

6715,3

13020,8

3.4.

Строительство крытого автобусного парка, службы доставки туристов

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

3152,7

3357,7

6510,4

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

3152,7

3357,7

6510,4

3.5.

Строительство вертолетной площадки

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

3152,7

3357,7

6510,4

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

3152,7

3357,7

6510,4

3.6.

Строительство здания службы безопасности

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

11034,6

11751,8

22786,4

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

11034,6

11751,8

22786,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.7.

Строительство здания под предприятия питания

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

5517,3

5875,9

11393,2

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

5517,3

5875,9

11393,2

3.8.

Строительство помещения для спасательной службы и медпункта

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

788,2

839,4

1627,6

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

788,2

839,4

1627,6

3.9.

Строительство охраняемой автостоянки

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

2759,0

2938,3

5697,3

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

2759,0

2938,3

5697,3

3.10.

Благоустройство, озеленение территории после строительства

2015-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

6699,9

7135,4

13835,3

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

6699,9

7135,4

13835,3

4. Инвестиционный проект в горно-рекреационной зоне «Западное Приэльбрусье» в Карачаевском муниципальном районе

«Строительство туристско-рекреационного комплекса «Мара» в урочище Шайлык-Сырты»

Строительство туристско-рекреационного комплекса  «Мара» в урочище Шайлык-Сырты

Всего, в том числе

 

 

1030346,2

1037649,3

2067995,5

Обеспечение доступности туристических объектов, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон урочища Шайлык-Сырты. Использование минеральных источников в оздоровительных целях

Налоговые поступления за пять лет – более 350 млн. рублей.

Количество создаваемых рабочих мест – 148

федеральный бюджет (по согласованию)

 

 

356403,0

385585,0

741988,0

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

673943,2

652064,3

1326007,5

1.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры, в том числе:

подъездные дороги, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровод, канализация, очистные сооружения

2015-2016

годы

Министерство  туризма и курортов  Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строите-льства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

419005,6

405878,9

824884,5

федеральный бюджет (по согласованию)

 

 

356403,0

385585,0

741988,0

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

62602,6

20293,9

82896,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.

Строительство объектов ту-ристской инфраструктуры

 

 

Всего

 

 

208719,5

208855,6

417575,0

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

208719,5

208855,6

417575,0

2.1.

Разбивка ландшафтно-оздо-ровительного парка

2015

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

6305,5

 

6305,5

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

6305,5

 

6305,5

2.2.

Строительство гостиницы, коттеджей

2015-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

133053,7

141702,2

274755,9

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

133053,7

141702,2

274755,9

2.3.

Строительство туристско-оздоровительного центра

2015-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

63054,8

67153,4

130208,2

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

63054,8

67153,4

130208,2

2.4.

Строительство охотничьего домика

2015

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

6305,5

 

6305,5

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

6305,5

 

6305,5

3.

Строительство объектов со-циальной инфраструктуры

 

 

Всего

 

 

213456,6

221454,7

434911,3

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

213456,6

221454,7

434911,3

3.1.

Каптаж источника минеральной воды «Шайлык - Сырты»

2015

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

1576,4

 

1576,4

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

1576,4

 

1576,4

3.2.

Установка бювета для использования минеральной воды «Шайлык - Сырты»

2015

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

1576,4

 

1576,4

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

1576,4

 

1576,4

3.3.

Строительство завода по розливу минеральной воды

2015-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

201238,8

214319,3

415558,0

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

201238,8

214319,3

415558,0

3.4.

Строительство охраняемой автостоянки

2015

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

2365,2

 

2365,2

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

2365,2

 

2365,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.5.

Благоустройство, озеленение территории после строи-тельства

2015-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

6699,9

7135,4

13835,3

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

6699,9

7135,4

13835,3

5. Инвестиционный проект в горно-рекреационной зоне в Карачаевском муниципальном районе

«Строительство туристско-рекреационного комплекса «Гаралы»

Строительство туристско-рекреационного комплекса «Гаралы»

Всего, в том числе

350,9

20350,0

276037,2

68575,9

364963,1

Обеспечение доступности туристических объектов, оздоровительных и рекреационных зон «Гаралы». Развитие туристской индустрии, создание условий для развития въездного и внутреннего туризма. Организация современных видов детского и юношеского активного отдыха и спорта в «Гаралы». Количество создаваемых рабочих мест - 60

внебюджетные источники (по согласованию)

350,9

20350,0

276037,2

68575,9

364963,1

1.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраст-руктуры, в том числе: берегоукрепляющие работы, подходные лестницы

2014-2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

25954,2

28575,9

54530,1

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

25954,2

28575,9

54530,1

2.

Строительство объектов ту-ристкой инфраструктуры

 

 

 

Всего

350,9

 

118999,2

 

118999,2

внебюджетные источники (по согласованию)

350,9

 

118999,2

 

118999,2

2.1.

Строительство однокресель-ной канатной дороги на обзорную площадку

2015

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

24148,7

 

24148,7

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

24148,7

 

24148,7

2.2.

Строительство бугельной канатной дороги (1300 м)

2015

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

16099,1

 

16099,1

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

16099,1

 

16099,1

2.3.

Устройство лыжных трасс

2015

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

24148,7

 

24148,7

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

24148,7

 

24148,7

2.4.

Создание и комплектация досугово-развлекательной инфраструктуры

2015

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

54602,8

 

54602,8

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

54602,8

 

54602,8

2.5.

Проектно-изыскательские работы

2013

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

350,9

 

 

 

 

внебюджетные источники (по согласованию)

350,9

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.

Создание социальной инфраструктуры

 

 

Всего

 

 

 

111083,8

 

111083,8

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

111083,8

 

111083,8

3.1.

Каптаж источника

2015

год

Частные инвесторы (по согласованию)

 

Всего

 

 

3085,7

 

3085,7

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

3085,7

 

3085,7

3.2.

Строительство гостиницы на 100 мест

2015

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

93911,4

 

93911,4

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

93911,4

 

93911,4

3.3.

Строительство здания под предприятия питания

2015

год

Частные инвесторы (по согласованию)

 

Всего

 

 

6708,0

 

6708,0

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

6708,0

 

6708,0

3.4.

Строительство фермы по производству экологически чистых продуктов

 

2015

год

Частные инвесторы (по согласованию)

 

Всего

 

 

7378,8

 

7378,8

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

7378,8

 

7378,8

6. Инвестиционный проект в горно-рекреационной зоне «Теберда-Домбай» в Карачаевском муниципальном районе

«Реконструкция Сентинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры»

Реконструкция Сентинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры

Всего, в том числе

 

66148,6

70779,0

75379,7

212307,3

Обеспечение условий для познавательного историко-культурного туризма. Обе-спечение сохранности и повышение привлекательности объектов исторического наследия. Налоговые отчисления в бюджет: всего за пять лет - около 2 млн. рублей

Количество создаваемых рабочих мест - 48

внебюджетные источники (по согласованию)

 

66148,6

70779,0

75379,7

212307,3

1.

Строительство объектов ту-ристской инфраструктуры

 

 

Всего

 

40268,6

43087,5

45888,1

129244,2

внебюджетные источники (по согласованию)

 

40268,6

43087,5

45888,1

129244,2

2.1.

Строительство и оборудование музея и экскурсионной службы

2014-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

982,2

1050,9

1119,2

3152,3

внебюджетные источники (по согласованию)

 

982,2

1050,9

1119,2

3152,3

2.2.

Строительство 1,2 км подвесной канатной дороги с двухместными закрытыми кабинами

 

2014-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

39286,5

42036,5

44768,9

126091,9

внебюджетные источники (по согласованию)

 

39286,5

42036,5

44768,9

126091,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.

Строительство объектов со-циальной инфраструктуры

 

 

Всего

 

25880,0

27691,6

29491,5

83063,1

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

25880,0

27691,6

29491,5

83063,1

3.1.

Устройство мастерских народных промыслов

2014-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

2037,5

2180,1

2321,8

6539,3

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

2037,5

2180,1

2321,8

6539,3

3.2.

Строительство гостиницы

2014-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

21607,6

23120,1

24622,9

69350,6

внебюджетные источники (по согласованию)

 

21607,6

23120,1

24622,9

69350,6

3.3.

Строительство здания под предприятия питания

2014-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

1473,2

1576,4

1678,8

4728,4

внебюджетные источники (по согласованию)

 

1473,2

1576,4

1678,8

4728,4

3.4.

Строительство охраняемой стоянки для автотранспорта

2014-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

736,6

788,2

839,4

2364,2

внебюджетные источники (по согласованию)

 

736,6

788,2

839,4

2364,2

3.5.

Строительство торговых площадей

2014-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

25,1

26,8

28,6

80,5

внебюджетные источники (по согласованию)

 

25,1

26,8

28,6

80,5

7. Инвестиционный проект в горно-рекреационной зоне «Теберда-Домбай» в Карачаевском муниципальном районе и Карачаевском городском округе

«Реконструкция Шоанинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры»

Реконструкция Шоанинского храма с созданием вокруг него туристской инфраструктуры

Всего, в том числе

 

 

103766,8

238923,4

342690,2

Обеспечение условий для познавательного историко-культурного туризма

Обеспечение сохранности и повышение привлекательности объектов исторического наследия. Налоговые отчисления в бюджет: всего за пять лет – около 2 млн. рублей.

Количество создаваемых рабочих мест - 48

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

103766,8

238923,4

342690,2

1.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраст-руктуры, в том числе строительство автодороги

2016

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

 

31433,5

31433,5

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

 

31433,5

31433,5

2.

Строительство объектов ту-ристской инфраструктуры

 

 

Всего

 

 

63658,5

127290,3

190948,8

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

63658,5

127290,3

190948,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.1.

Строительство и оборудование музея и экскурсионной службы

2014-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

1050,9

2101,4

3152,3

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

1050,9

2101,4

3152,3

2.2.

Строительство 2 км подвесной канатной дороги с двух-местными закрытыми кабинами

2014-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

62607,6

125188,9

187796,5

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

62607,6

125188,9

187796,5

3.

Строительство объектов со-циальной инфраструктуры

 

 

Всего

 

 

40108,2

80199,6

120307,8

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

40108,2

80199,6

120307,8

3.1.

Устройство мастерских народных промыслов

2014-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

3678,2

7354,9

11033,1

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

3678,2

7354,9

11033,1

3.2.

Строительство гостиницы

2014-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

33539,8

67065,5

100605,3

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

33539,8

67065,5

100605,3

3.3.

Строительство здания под предприятия питания

2014-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

2101,8

4202,7

6304,5

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

2101,8

4202,7

6304,5

3.4.

Строительство охраняемой стоянки для автотранспорта

2014-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

788,4

1576,5

2364,9

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

788,4

1576,5

2364,9

8. Инвестиционный проект в туристско-рекреационной зоне «Западное Приэльбрусье» в Карачаевском муниципальном районе

«Строительство и развитие туристско-рекреационного комплекса у Хурзукского исторического комплекса»

Строительство и развитие туристско-рекреационного комплекса у Хурзукского исторического комплекса

Всего, в том числе

 

 

 

494618,9

494618,9

Обеспечение условий для познавательного историко-культурного туризма.     Обеспечение сохранности и повышение привлекательности объектов исторического наследия. Налоговые отчисления в бюджет:   всего   за   пять  лет -

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

 

494618,9

494618,9

1.

Строительство объектов ту-ристской инфраструктуры

 

 

Всего

 

 

 

446569,9

446569,9

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

 

446569,9

446569,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.1.

Строительство и оборудование  музея и экскурсионной службы

2016

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

 

3357,7

3357,7

около 2 млн. рублей. Количество создаваемых рабочих мест - 48

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

 

3357,7

3357,7

1.2.

Строительство подвесной канатной дороги с двухместными закрытыми кабинами, 2000 м

2016

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

 

302190,2

302190,2

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

 

302190,2

302190,2

1.3.

Строительство гостиницы

2016

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

 

141022,1

141022,1

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

 

141022,1

141022,1

2.

Строительство объектов со-циальной инфраструктуры

 

 

Всего

 

 

 

48049,0

48049,0

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

 

48049,0

48049,0

2.1.

Устройство мастерских народных промыслов

2016

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

 

21824,8

21824,8

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

 

21824,8

21824,8

2.2.

Строительство здания под предприятия питания

2016

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

 

21824,8

21824,8

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

 

21824,8

21824,8

2.3.

Строительство охраняемой автостоянки

2016

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

 

4197,8

4197,8

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

 

4197,8

4197,8

2.4.

Устройство рынка для торговли сувенирами и изделиями местных мастеров

2016

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

 

201,5

201,5

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

 

201,5

201,5

9. Инвестиционный проект в горно-рекреационной зоне «Архыз» в Зеленчукском муниципальном районе

«Строительство исторического комплекса на территории Нижне-Архызского музея-заповедника»

Строительство исторического комплекса на территории Нижне-Архызского музея-заповедника

Всего, в том числе

 

 

538520,8

285759,0

824279,8

Обеспечение условий для познавательного историко- культурного туризма. Обе-спечение сохранности и повышение  привлекатель-

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

538520,8

285759,0

824279,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Строительство объектов ту-ристской инфраструктуры

 

 

Всего

 

 

535382,8

285759,0

821141,8

ности  объектов  исторического наследия. Количество создаваемых рабочих мест - 60

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

535382,8

285759,0

821141,8

1.1.

Строительство объектов раз-влечений и торговли

 

2014-

2016

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

535382,8

285759,0

821141,8

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

535382,8

285759,0

821141,8

2.

Строительство объектов со-циальной инфраструктуры

 

 

Всего

 

 

3138,0

 

3138,0

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

3138,0

 

3138,0

2.1.

Строительство пункта обще-ственного питания

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

 

 

 

3138,0

 

3138,0

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

3138,0

 

3138,0

10. Инвестиционный проект в горно-рекреационной зоне «Западное Приэльбрусье» в Малокарачаевском муниципальном районе

«Развитие конного туризма в Карачаево-Черкесской Республике»

Развитие конного туризма в Карачаево-Черкесской Республике

Всего, в том числе

 

42960,0

57040,0

 

100000,0

Обеспечение условий для развития коневодства и конного туризма. Организация современных видов детского и юношеского активного отдыха и спорта.

Количество создаваемых рабочих мест – 60

внебюджетные источники (по согласованию)

 

42960,0

57040,0

 

100000,0

1.

Строительство объектов ту-ристской инфраструктуры

 

 

Всего

 

42960,0

57040,0

 

100000,0

внебюджетные источники (по согласованию)

 

42960,0

57040,0

 

100000,0

1.1.

Строительство деревянных домиков и коттеджей

2014-2015

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

25776,0

34224,0

 

60000,0

внебюджетные источники (по согласованию)

 

25776,0

34224,0

 

60000,0

1.2.

Строительство пунктов общественного питания

2014-2015

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

7732,8

10267,2

 

18000,0

внебюджетные источники (по согласованию)

 

7732,8

10267,2

 

18000,0

1.3.

Строительство конюшен

2014-2015

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

3436,8

4563,2

 

8000,0

внебюджетные источники (по согласованию)

 

3436,8

4563,2

 

8000,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.4.

Устройство конных дворов

2014-2015

годы

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

6014,4

7985,6

 

14000,0

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

6014,4

7985,6

 

14000,0

11. Инвестиционный проект в горно-рекреационной зоне «Архыз» в Зеленчукском муниципальном районе

«Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»

Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»

Всего, в том числе

 

1000000,0

 

 

1000000,0

 

внебюджетные источники (по согласованию)

 

1000000,0

 

 

1000000,0

1.

Строительство объектов ту-ристской инфраструктуры

2014

год

Частные инвесторы (по согласованию)

Всего

 

1000000,0

 

 

1000000,0

внебюджетные источники (по согласованию)

 

 

1000000,0

 

 

1000000,0

                         

 

 

 

 

___________________________________________________